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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE DETERGENTES BRISAS DO CAMPOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2053 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 METACIL 50 LT, 01 SOLOPAN - 50 LT P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67969 E NFE 000000030. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 REF 01 METACIL 50 LT, 01 SOLOPAN - 50 LT P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67969 E NFE 000000030. 180,00
30/04/2014 REF 01 METACIL 50 LT, 01 SOLOPAN - 50 LT P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67969 E NFE 000000030. 180,00
12/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2014 COMERCIO DE DETERGENTES BRISAS DO CAMPOS LTDA - 11030 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00