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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 492,80 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF TP 001/2014, ORDEM 67222 E CUPOM 018272. 1.468,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 REF 492,80 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF TP 001/2014, ORDEM 67222 E CUPOM 018272. 1.468,54
30/04/2014 REF 492,80 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF TP 001/2014, ORDEM 67222 E CUPOM 018272. 1.468,54
TOTAL 1.468,54 1.468,54 0,00
SALDO A PAGAR 1.468,54