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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2167 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 06 PNEUS 195/75 R 16; 24 PNEUS 205/75 R 16, 08 PNEUS 175/70 R 13, P/ CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 67235 E NFE EM ANEXO. 10.704,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 REF 06 PNEUS 195/75 R 16; 24 PNEUS 205/75 R 16, 08 PNEUS 175/70 R 13, P/ CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 67235 E NFE EM ANEXO. 10.704,00
30/04/2014 REF 06 PNEUS 195/75 R 16; 24 PNEUS 205/75 R 16, 08 PNEUS 175/70 R 13, P/ CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 67235 E NFE EM ANEXO. 10.704,00
TOTAL 10.704,00 10.704,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.704,00