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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2237 Data de lançamento: 02/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 LAMPADA H 7, 01 PAR PALHETAS PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 67243 E NFE 4909123. 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2014 REF 01 LAMPADA H 7, 01 PAR PALHETAS PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 67243 E NFE 4909123. 85,00
05/05/2014 REF 01 LAMPADA H 7, 01 PAR PALHETAS PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 67243 E NFE 4909123. 85,00
TOTAL 85,00 85,00 0,00
SALDO A PAGAR 85,00