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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2249 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 04 PNEUS LISO 1000X20 16 LONAS, 02 PNEUS LISO 275X80, 02 PNEUS 12.5.80.18 10 LONAS, 02 PNEUS 19.5.24 16 LONAS PARA MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 68163 E NFE EM ANEXO. 10.248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 REF 04 PNEUS LISO 1000X20 16 LONAS, 02 PNEUS LISO 275X80, 02 PNEUS 12.5.80.18 10 LONAS, 02 PNEUS 19.5.24 16 LONAS PARA MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 68163 E NFE EM ANEXO. 10.248,00
16/07/2014 REF 04 PNEUS LISO 1000X20 16 LONAS, 02 PNEUS LISO 275X80, 02 PNEUS 12.5.80.18 10 LONAS, 02 PNEUS 19.5.24 16 LONAS PARA MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 68163 E NFE EM ANEXO. 10.248,00
TOTAL 10.248,00 10.248,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.248,00