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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2340 Data de lançamento: 09/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 10 UN PAPEL TOALHA, 01 NEBULIZADOR ULTRASONICO, 01 NEBULIZADOR PORTATIL NEVONI, 08 UN COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS, 01 MEIA SIGVARIS AD PANTURILHA, CONF ORDEM 4009 E NFE 2735,2733,2734. 701,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2014 REF 10 UN PAPEL TOALHA, 01 NEBULIZADOR ULTRASONICO, 01 NEBULIZADOR PORTATIL NEVONI, 08 UN COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS, 01 MEIA SIGVARIS AD PANTURILHA, CONF ORDEM 4009 E NFE 2735,2733,2734. 701,00
10/05/2014 REF 10 UN PAPEL TOALHA, 01 NEBULIZADOR ULTRASONICO, 01 NEBULIZADOR PORTATIL NEVONI, 08 UN COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS, 01 MEIA SIGVARIS AD PANTURILHA, CONF ORDEM 4009 E NFE 2735,2733,2734. 701,00
TOTAL 701,00 701,00 0,00
SALDO A PAGAR 701,00