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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO DERLI BATISTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2419 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 1; 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NOS DIAS 20 E 21/05/2014 PARTICPAR DO TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DA MOTONIVELADORA DO PAC 02, CONF PORTARIA DE VIAGEM 065/2014. 391,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 REF 1; 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NOS DIAS 20 E 21/05/2014 PARTICPAR DO TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DA MOTONIVELADORA DO PAC 02, CONF PORTARIA DE VIAGEM 065/2014. 391,50
14/05/2014 REF 1; 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NOS DIAS 20 E 21/05/2014 PARTICPAR DO TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DA MOTONIVELADORA DO PAC 02, CONF PORTARIA DE VIAGEM 065/2014. 391,50
TOTAL 391,50 391,50 0,00
SALDO A PAGAR 391,50