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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494 Data de lançamento: 22/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: FMAS - PBV- II - S C F V
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 02 FR CERA, 04 FR DETERGENTE, 02 PCTE DETERGENTE PO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65884 E NFE 54597. 30,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2014 REF 02 FR CERA, 04 FR DETERGENTE, 02 PCTE DETERGENTE PO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65884 E NFE 54597. 30,28
22/05/2014 REF 02 FR CERA, 04 FR DETERGENTE, 02 PCTE DETERGENTE PO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65884 E NFE 54597. 30,28
04/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 30,28
TOTAL 30,28 30,28 30,28
SALDO A PAGAR 0,00