| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.MOTORISTAS SEC.SAUDE |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTAS SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2014., | 8.363,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTAS SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2014., | 8.363,83 | ||
| 22/05/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTAS SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2014., | 8.363,83 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852122 PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2014 FOLHA PAG.MOTORISTAS SEC.SAUDE - 3771 | 8.363,83 | ||
| TOTAL | 8.363,83 | 8.363,83 | 8.363,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||