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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.SEC.FINANCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 257 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC.MUN.DE FINANCAS
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut,das Ativ.Gerais Sec.Finacas
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO FERIAS PARA FUNCIONARIOS FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2014. 9.439,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 REF PAGAMENTO FERIAS PARA FUNCIONARIOS FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2014. 9.439,41
30/01/2014 liquidado conforme folha de pagamentop elaborada pelo setor de pessoal , em anexo 9.439,41
05/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 257/2014 FOLHA PAG.FUNC.SEC.FINANCAS - 2773 9.439,41
TOTAL 9.439,41 9.439,41 9.439,41
SALDO A PAGAR 0,00