| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.PROF.E FUNC.MDE |
| Número do empenho: | 259 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FERIAS PROF. E FUNCIONARIOS MDE, MES DE FEVEREIRO/2014. | 2.031,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF PGTO FERIAS PROF. E FUNCIONARIOS MDE, MES DE FEVEREIRO/2014. | 2.031,13 | ||
| 30/01/2014 | liquidado conforme folha de pagamentop elaborada pelo setor de pessoal , em anexo | 2.031,13 | ||
| 05/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854603 PAGTO. REF. EMPENHO 259/2014 FOLHA PAG.PROF.E FUNC.MDE - 3571 | 2.031,13 | ||
| TOTAL | 2.031,13 | 2.031,13 | 2.031,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||