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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.OBRAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 10/01/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO FERIAS MOTORISTAS SAUDE, MES DE JANEIRO/2014. 4.897,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2014 REF PAGAMENTO FERIAS MOTORISTAS SAUDE, MES DE JANEIRO/2014. 4.897,61
10/01/2014 Refente despesa de pessoal de férias 4.897,61
14/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851981 PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 FOLHA PAG.FUNC.OBRAS - 3579 4.897,61
TOTAL 4.897,61 4.897,61 4.897,61
SALDO A PAGAR 0,00