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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2634 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutencao da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 10 LAMPADAS VAPOR 125 WTS,10 LAMPADAS VAPOR 250 WTS, 12 RELE ILUMATIC, 08 CONECTOR PARAFUSO, 03 BASE RELE, 11 REATOR, 02 FITA ISOLANTE 20 MT, 30 MT CABO FLEX 2,5 MM, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67793 E NFE 5042313. 1.982,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 REF 10 LAMPADAS VAPOR 125 WTS,10 LAMPADAS VAPOR 250 WTS, 12 RELE ILUMATIC, 08 CONECTOR PARAFUSO, 03 BASE RELE, 11 REATOR, 02 FITA ISOLANTE 20 MT, 30 MT CABO FLEX 2,5 MM, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67793 E NFE 5042313. 1.982,50
30/05/2014 REF 10 LAMPADAS VAPOR 125 WTS,10 LAMPADAS VAPOR 250 WTS, 12 RELE ILUMATIC, 08 CONECTOR PARAFUSO, 03 BASE RELE, 11 REATOR, 02 FITA ISOLANTE 20 MT, 30 MT CABO FLEX 2,5 MM, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67793 E NFE 5042313. 1.982,50
10/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853285 PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2014 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 1.982,50
TOTAL 1.982,50 1.982,50 1.982,50
SALDO A PAGAR 0,00