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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 270 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO FERIAS PAIF MES DE FEVEREIRO/2014. 1.725,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 REF PAGAMENTO FERIAS PAIF MES DE FEVEREIRO/2014. 1.725,46
29/01/2014 LIquidado conforme folha de pagamento elaborada 1.725,46
05/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2014 FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL - 2775 1.725,46
TOTAL 1.725,46 1.725,46 1.725,46
SALDO A PAGAR 0,00