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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PAG.MOTORISTAS SEC.SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 271 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO FERIAS MOTORISTAS SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2014. 2.486,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 REF PAGAMENTO FERIAS MOTORISTAS SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2014. 2.486,08
30/01/2014 liquidado conforme folha de pagamentop elaborada pelo setor de pessoal , em anexo 2.486,08
05/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851987 PAGTO. REF. EMPENHO 271/2014 FOLHA PAG.MOTORISTAS SEC.SAUDE - 3771 2.486,08
TOTAL 2.486,08 2.486,08 2.486,08
SALDO A PAGAR 0,00