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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 09:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2812 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF MAO DE OBRA P/ IVECO IMF 7996, CONF ORDEM 4096 E NFE 5118006. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 REF MAO DE OBRA P/ IVECO IMF 7996, CONF ORDEM 4096 E NFE 5118006. 20,00
30/05/2014 REF MAO DE OBRA P/ IVECO IMF 7996, CONF ORDEM 4096 E NFE 5118006. 20,00
17/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015 PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2014 AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL - 4684 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00