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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 02 CX CHA 01 VD NESCAFE, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR CREA, 02 CONJ TOALHA DE PAPEL, 02 PCTE COPOS PLASTICOS E DEMAIS MATEIRAIS CONF ORDEM 4085 E NFE 39900. 159,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 REF 02 CX CHA 01 VD NESCAFE, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR CREA, 02 CONJ TOALHA DE PAPEL, 02 PCTE COPOS PLASTICOS E DEMAIS MATEIRAIS CONF ORDEM 4085 E NFE 39900. 159,24
02/06/2014 REF 02 CX CHA 01 VD NESCAFE, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR CREA, 02 CONJ TOALHA DE PAPEL, 02 PCTE COPOS PLASTICOS E DEMAIS MATEIRAIS CONF ORDEM 4085 E NFE 39900. 159,24
25/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852048 PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 159,24
TOTAL 159,24 159,24 159,24
SALDO A PAGAR 0,00