| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CX CHA 01 VD NESCAFE, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR CREA, 02 CONJ TOALHA DE PAPEL, 02 PCTE COPOS PLASTICOS E DEMAIS MATEIRAIS CONF ORDEM 4085 E NFE 39900. | 159,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 02 CX CHA 01 VD NESCAFE, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR CREA, 02 CONJ TOALHA DE PAPEL, 02 PCTE COPOS PLASTICOS E DEMAIS MATEIRAIS CONF ORDEM 4085 E NFE 39900. | 159,24 | ||
| 02/06/2014 | REF 02 CX CHA 01 VD NESCAFE, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR CREA, 02 CONJ TOALHA DE PAPEL, 02 PCTE COPOS PLASTICOS E DEMAIS MATEIRAIS CONF ORDEM 4085 E NFE 39900. | 159,24 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852048 PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 159,24 | ||
| TOTAL | 159,24 | 159,24 | 159,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||