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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVIANE MARIA ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2834 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 07 MT TECIDO, 06 MTS TECIDO, 3,5 MTS BORDADO, 10 MTS FITA, 04 MTS PLASTICO OLIADO, 02 BARBANTE, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68318 E NFE 5089031. 202,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 REF 07 MT TECIDO, 06 MTS TECIDO, 3,5 MTS BORDADO, 10 MTS FITA, 04 MTS PLASTICO OLIADO, 02 BARBANTE, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68318 E NFE 5089031. 202,31
03/06/2014 REF 07 MT TECIDO, 06 MTS TECIDO, 3,5 MTS BORDADO, 10 MTS FITA, 04 MTS PLASTICO OLIADO, 02 BARBANTE, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68318 E NFE 5089031. 202,31
16/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854688 PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2014 VIVIANE MARIA ISTAN - 10129 202,31
TOTAL 202,31 202,31 202,31
SALDO A PAGAR 0,00