| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
| Número do empenho: | 2891 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CAMERA RE, 01 TOMADA, 01 PLUG 02 VIAS 01 SIRENE RE, 02 LANTERNA DE TETO, 02 LENTE TRASEIRA, 04 REFIL P/ KOMBI IJQ 3843, CONF ORDEM 68099 E NFE 5145600. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REF 01 CAMERA RE, 01 TOMADA, 01 PLUG 02 VIAS 01 SIRENE RE, 02 LANTERNA DE TETO, 02 LENTE TRASEIRA, 04 REFIL P/ KOMBI IJQ 3843, CONF ORDEM 68099 E NFE 5145600. | 680,00 | ||
| 03/06/2014 | REF 01 CAMERA RE, 01 TOMADA, 01 PLUG 02 VIAS 01 SIRENE RE, 02 LANTERNA DE TETO, 02 LENTE TRASEIRA, 04 REFIL P/ KOMBI IJQ 3843, CONF ORDEM 68099 E NFE 5145600. | 680,00 | ||
| 18/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||