| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALQUIMIA DOS SABORES |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Municipal da Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 ALMOCOS PARA CARMEM BRAGANHOLO E EDELTRUDES BERTOL TERHORST CONF ORDEM 68343 E NF 0582,664,665,0580. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | REF 04 ALMOCOS PARA CARMEM BRAGANHOLO E EDELTRUDES BERTOL TERHORST CONF ORDEM 68343 E NF 0582,664,665,0580. | 72,00 | ||
| 05/06/2014 | REF 04 ALMOCOS PARA CARMEM BRAGANHOLO E EDELTRUDES BERTOL TERHORST CONF ORDEM 68343 E NF 0582,664,665,0580. | 72,00 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2014 ALQUIMIA DOS SABORES - 11057 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||