| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 307 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutencao Pred. escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO LUZ ESCOLAS DESATIVADAS, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 143,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF CONSUMO LUZ ESCOLAS DESATIVADAS, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 143,95 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO EM 06/02/2014. | 143,95 | ||
| 07/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854604 PAGTO. REF. EMPENHO 307/2014 COPREL - 17 | 143,95 | ||
| TOTAL | 143,95 | 143,95 | 143,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||