| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ RESIDENCIA BRIGADA, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 153,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF CONSUMO DE LUZ RESIDENCIA BRIGADA, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 153,32 | ||
| 30/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao documetno fiscal nº fatura | 153,32 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2014 COPREL - 17 | 153,32 | ||
| TOTAL | 153,32 | 153,32 | 153,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||