| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 20 HORAS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68623 E NF 026. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | REF 20 HORAS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68623 E NF 026. | 300,00 | ||
| 30/06/2014 | REF 20 HORAS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68623 E NF 026. | 300,00 | ||
| 04/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3246/2014 MARIA APARECIDA DA SILVA - 10517 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||