| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 LAMPADAS EMPALUX 100 WT, P/ ILUMINACAO PUBLICA CONF ORDEM 66566 E NFE 46744. | 11,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 02 LAMPADAS EMPALUX 100 WT, P/ ILUMINACAO PUBLICA CONF ORDEM 66566 E NFE 46744. | 11,40 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº 46744 | 11,40 | ||
| 24/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 11,40 | ||
| TOTAL | 11,40 | 11,40 | 11,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||