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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3388 Data de lançamento: 30/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 04 LIQUIDO FREIO 500 ML, 02 FR OLEO LUBRAX TOP 15 W 40 03 LT, 01 LUBRAX TOP TURBO, 01 BALDE 68, CONF ORDEM 68237 E CUPOM 5445,5737,5739,5771. 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2014 REF 04 LIQUIDO FREIO 500 ML, 02 FR OLEO LUBRAX TOP 15 W 40 03 LT, 01 LUBRAX TOP TURBO, 01 BALDE 68, CONF ORDEM 68237 E CUPOM 5445,5737,5739,5771. 560,00
02/07/2014 REF 04 LIQUIDO FREIO 500 ML, 02 FR OLEO LUBRAX TOP 15 W 40 03 LT, 01 LUBRAX TOP TURBO, 01 BALDE 68, CONF ORDEM 68237 E CUPOM 5445,5737,5739,5771. 560,00
07/07/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3388/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00