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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PAG.TRANSP.FUNDEB

Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Data de lançamento: 28/07/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO FERIAS TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE AGOSTO/2014. 1.786,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2014 REF PAGAMENTO FERIAS TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE AGOSTO/2014. 1.786,49
31/07/2014 REF PAGAMENTO FERIAS TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE AGOSTO/2014. 1.786,49
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854724 PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2014 FOLHA PAG.TRANSP.FUNDEB - 3580 1.786,49
TOTAL 1.786,49 1.786,49 1.786,49
SALDO A PAGAR 0,00