| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 295,5 LT OLEO DIESEL S 10 P/ IVECO IMF 7996, CONF TP 001/2014, ORDEM 4333 E CUPOM 6250,6201,6173, 6122, 6100,6021,6019,5869. | 765,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | REF 295,5 LT OLEO DIESEL S 10 P/ IVECO IMF 7996, CONF TP 001/2014, ORDEM 4333 E CUPOM 6250,6201,6173, 6122, 6100,6021,6019,5869. | 765,33 | ||
| 31/07/2014 | REF 295,5 LT OLEO DIESEL S 10 P/ IVECO IMF 7996, CONF TP 001/2014, ORDEM 4333 E CUPOM 6250,6201,6173, 6122, 6100,6021,6019,5869. | 765,33 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852140 PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 765,33 | ||
| TOTAL | 765,33 | 765,33 | 765,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||