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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4065 Data de lançamento: 31/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 REFLETOR 400 WTS, 01 LAMPADA ESPIRAL 85 WTS, 01 L/B 01 TECLA E TOMADA P/ GARAGEM CONF ORDEM 69273 E NFE 5492377. 130,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2014 REF 01 REFLETOR 400 WTS, 01 LAMPADA ESPIRAL 85 WTS, 01 L/B 01 TECLA E TOMADA P/ GARAGEM CONF ORDEM 69273 E NFE 5492377. 130,80
31/07/2014 REF 01 REFLETOR 400 WTS, 01 LAMPADA ESPIRAL 85 WTS, 01 L/B 01 TECLA E TOMADA P/ GARAGEM CONF ORDEM 69273 E NFE 5492377. 130,80
26/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853424 PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2014 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 130,80
TOTAL 130,80 130,80 130,80
SALDO A PAGAR 0,00