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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4105 Data de lançamento: 05/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos IGD -SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 CARTUCHO TINTA HP 662 PRETO, 02 CARTUCHO TINTA HP 27 B PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 662 COLORIDO, 01 CARTUCHO TINTA HP 28 COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69309 E NFE 5623932. 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2014 REF 01 CARTUCHO TINTA HP 662 PRETO, 02 CARTUCHO TINTA HP 27 B PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 662 COLORIDO, 01 CARTUCHO TINTA HP 28 COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69309 E NFE 5623932. 220,00
05/08/2014 REF 01 CARTUCHO TINTA HP 662 PRETO, 02 CARTUCHO TINTA HP 27 B PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 662 COLORIDO, 01 CARTUCHO TINTA HP 28 COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69309 E NFE 5623932. 220,00
27/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850025 PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00