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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4397 Data de lançamento: 21/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 02 ESPANADOR PENA AVESTRUZ, P/ SMEC CONF ORDEM 68849 E NFE 060916. 40,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2014 REF 02 ESPANADOR PENA AVESTRUZ, P/ SMEC CONF ORDEM 68849 E NFE 060916. 40,14
21/08/2014 REF 02 ESPANADOR PENA AVESTRUZ, P/ SMEC CONF ORDEM 68849 E NFE 060916. 40,14
28/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8554742 PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 40,14
TOTAL 40,14 40,14 40,14
SALDO A PAGAR 0,00