| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4419 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema de Coleta de Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PAR DE LUVAS DE COURO P/ RECOLHIMENTO DE LIXO, CONF ORDEM 68544 E NFE 061089. | 13,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | REF 01 PAR DE LUVAS DE COURO P/ RECOLHIMENTO DE LIXO, CONF ORDEM 68544 E NFE 061089. | 13,30 | ||
| 05/09/2014 | REF 01 PAR DE LUVAS DE COURO P/ RECOLHIMENTO DE LIXO, CONF ORDEM 68544 E NFE 061089. | 13,30 | ||
| TOTAL | 13,30 | 13,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,30 | |||