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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA ERPEN 94227110025

Dados do Empenho
Número do empenho: 4444 Data de lançamento: 22/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos FMAS - IGD -Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 16 HORAS OFICINA DE TRICO PARA GRUPO BENEFICIARIOS BOLSA FAMILIA CONF ORDEM 69336 E NF 018. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2014 REF 16 HORAS OFICINA DE TRICO PARA GRUPO BENEFICIARIOS BOLSA FAMILIA CONF ORDEM 69336 E NF 018. 240,00
26/08/2014 REF 16 HORAS OFICINA DE TRICO PARA GRUPO BENEFICIARIOS BOLSA FAMILIA CONF ORDEM 69336 E NF 018. 240,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850031 PAGTO. REF. EMPENHO 4444/2014 ADRIANA ERPEN 94227110025 - 10776 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00