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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4478 Data de lançamento: 25/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE 9626*0834; 9632*7172; 9942*4652; 9985*8921; 9626*1198 MES DE AGOSTO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. 582,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2014 REF PAGAMENTO CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE 9626*0834; 9632*7172; 9942*4652; 9985*8921; 9626*1198 MES DE AGOSTO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. 582,56
28/08/2014 REF PAGAMENTO CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE 9626*0834; 9632*7172; 9942*4652; 9985*8921; 9626*1198 MES DE AGOSTO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. 582,56
02/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2014 VIVO S.A - 9707 582,56
TOTAL 582,56 582,56 582,56
SALDO A PAGAR 0,00