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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAY-CAR AUTO PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4726 Data de lançamento: 05/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 BARRA DIRECAO, 01 JOGO CALCO GABINE, 02 DOBRADICA CAPO, 01 JOGO BORRACHA PORTA, 01 TAMBOR FREIO, 01 JG LONA FREIO, P/ CAMINHAO FORD 4000 - IFC 2578, CONF ORDEM 69641 E NFE 5867115. 1.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2014 REF 01 BARRA DIRECAO, 01 JOGO CALCO GABINE, 02 DOBRADICA CAPO, 01 JOGO BORRACHA PORTA, 01 TAMBOR FREIO, 01 JG LONA FREIO, P/ CAMINHAO FORD 4000 - IFC 2578, CONF ORDEM 69641 E NFE 5867115. 1.570,00
09/09/2014 REF 01 BARRA DIRECAO, 01 JOGO CALCO GABINE, 02 DOBRADICA CAPO, 01 JOGO BORRACHA PORTA, 01 TAMBOR FREIO, 01 JG LONA FREIO, P/ CAMINHAO FORD 4000 - IFC 2578, CONF ORDEM 69641 E NFE 5867115. 1.570,00
02/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853498 PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2014 MAY-CAR AUTO PECAS - 3993 1.570,00
TOTAL 1.570,00 1.570,00 1.570,00
SALDO A PAGAR 0,00