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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4741 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVICO DE MANUTENCAO CENTRAL E RAMAIS INTERNOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4994 E NF 004376. 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 REF SERVICO DE MANUTENCAO CENTRAL E RAMAIS INTERNOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4994 E NF 004376. 320,00
09/09/2014 REF SERVICO DE MANUTENCAO CENTRAL E RAMAIS INTERNOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4994 E NF 004376. 320,00
18/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2014 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00