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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4826 Data de lançamento: 10/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 192,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2014 REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 192,78
12/09/2014 REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 192,78
18/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2014 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 192,78
TOTAL 192,78 192,78 192,78
SALDO A PAGAR 0,00