| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIA SOARES LUDWIG |
| Número do empenho: | 4845 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RESCISAO DE CONTRATO 01/09 A 12/09/2014 PARA FLAVIA SOARES LUDWIG. | 2.083,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | REF RESCISAO DE CONTRATO 01/09 A 12/09/2014 PARA FLAVIA SOARES LUDWIG. | 2.083,10 | ||
| 11/09/2014 | REF RESCISAO DE CONTRATO 01/09 A 12/09/2014 PARA FLAVIA SOARES LUDWIG. | 2.083,10 | ||
| 19/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2014 FLAVIA SOARES LUDWIG - 10620 | 2.083,10 | ||
| TOTAL | 2.083,10 | 2.083,10 | 2.083,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||