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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4973 Data de lançamento: 18/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 RODO ESPUMA, 01 CONJUNTO PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE ERVA MATE, P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 69661 E NFE 062.903. 40,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2014 REF 01 RODO ESPUMA, 01 CONJUNTO PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE ERVA MATE, P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 69661 E NFE 062.903. 40,08
24/09/2014 REF 01 RODO ESPUMA, 01 CONJUNTO PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE ERVA MATE, P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 69661 E NFE 062.903. 40,08
10/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 40,08
TOTAL 40,08 40,08 40,08
SALDO A PAGAR 0,00