| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 5054 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CHALEIRA, 1 JARRA 02 LT, 01 JARRA 01 LT, 01 FERVEDOR, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 69922 E NFE 000.063.144. | 66,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | REF 01 CHALEIRA, 1 JARRA 02 LT, 01 JARRA 01 LT, 01 FERVEDOR, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 69922 E NFE 000.063.144. | 66,38 | ||
| 25/09/2014 | REF 01 CHALEIRA, 1 JARRA 02 LT, 01 JARRA 01 LT, 01 FERVEDOR, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 69922 E NFE 000.063.144. | 66,38 | ||
| 10/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 66,38 | ||
| TOTAL | 66,38 | 66,38 | 66,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||