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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5126 Data de lançamento: 26/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 484,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2014 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 484,20
30/09/2014 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 484,20
08/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854769 PAGTO. REF. EMPENHO 5126/2014 COPREL - 17 484,20
TOTAL 484,20 484,20 484,20
SALDO A PAGAR 0,00