| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE ESTANCIA - SG RESTAURANTE LTDA. |
| Número do empenho: | 5145 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 ALMOCOS PARA IVANIR DE OLIVEIRA CONF ORDEM 4910 E CUPOM 119584,119488,119299,119196. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | REF 04 ALMOCOS PARA IVANIR DE OLIVEIRA CONF ORDEM 4910 E CUPOM 119584,119488,119299,119196. | 72,00 | ||
| 30/09/2014 | REF 04 ALMOCOS PARA IVANIR DE OLIVEIRA CONF ORDEM 4910 E CUPOM 119584,119488,119299,119196. | 72,00 | ||
| 22/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2014 RESTAURANTE ESTANCIA - SG RESTAURANTE LTDA. - 10033 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||