| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 5199 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1095 LT OLEO DIESEL S 10 PARA DRAGA CONF TP 001/2014, ORDEM 70704 E CUPOM 7381,7276,7258,7013,6992. | 2.836,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | REF 1095 LT OLEO DIESEL S 10 PARA DRAGA CONF TP 001/2014, ORDEM 70704 E CUPOM 7381,7276,7258,7013,6992. | 2.836,05 | ||
| 30/09/2014 | REF 1095 LT OLEO DIESEL S 10 PARA DRAGA CONF TP 001/2014, ORDEM 70704 E CUPOM 7381,7276,7258,7013,6992. | 2.836,05 | ||
| 08/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 2.836,05 | ||
| TOTAL | 2.836,05 | 2.836,05 | 2.836,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||