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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIRCEU GALERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5316 Data de lançamento: 01/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/09/2014, AUDIENCIA NA FUNASA C/ EQUIPE DE ENGENHARIA, NO DAER AUDIENCIA COM LUIZ FERNANDO RESTURACAO VRS 856 E NA SEC. SAUDE VER ANDAMENTO PROCESSA EQUIPAMENTOS P/ UBS, CONF PORTARIA DE VIAGEM 133/2014. 391,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2014 REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/09/2014, AUDIENCIA NA FUNASA C/ EQUIPE DE ENGENHARIA, NO DAER AUDIENCIA COM LUIZ FERNANDO RESTURACAO VRS 856 E NA SEC. SAUDE VER ANDAMENTO PROCESSA EQUIPAMENTOS P/ UBS, CONF PORTARIA DE VIAGEM 133/2014. 391,50
08/10/2014 REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/09/2014, AUDIENCIA NA FUNASA C/ EQUIPE DE ENGENHARIA, NO DAER AUDIENCIA COM LUIZ FERNANDO RESTURACAO VRS 856 E NA SEC. SAUDE VER ANDAMENTO PROCESSA EQUIPAMENTOS P/ UBS, CONF PORTARIA DE VIAGEM 133/2014. 391,50
17/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2014 DIRCEU GALERA - 80 391,50
TOTAL 391,50 391,50 391,50
SALDO A PAGAR 0,00