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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5384 Data de lançamento: 07/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: FMAS - PBV- II - S C F V
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 03 KG SODA CAUSTICA PARA OFICINA DE SABAO CASEIRO GRUPO NOVO HORIZONTE CONF ORDEM 72859 E NFE 000.064.345. 39,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2014 REF 03 KG SODA CAUSTICA PARA OFICINA DE SABAO CASEIRO GRUPO NOVO HORIZONTE CONF ORDEM 72859 E NFE 000.064.345. 39,75
13/10/2014 REF 03 KG SODA CAUSTICA PARA OFICINA DE SABAO CASEIRO GRUPO NOVO HORIZONTE CONF ORDEM 72859 E NFE 000.064.345. 39,75
21/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850021 PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 39,75
TOTAL 39,75 39,75 39,75
SALDO A PAGAR 0,00