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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5410 Data de lançamento: 08/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos IGD -SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 27 B PRETO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69387 E NFE 006.146.297. 83,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2014 REF 01 CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 27 B PRETO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69387 E NFE 006.146.297. 83,00
13/10/2014 REF 01 CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 27 B PRETO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69387 E NFE 006.146.297. 83,00
21/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850029 PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 83,00
TOTAL 83,00 83,00 83,00
SALDO A PAGAR 0,00