| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARGA DE GAS P45 KG PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70773 E NFE 000.007.074. | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | REF 01 CARGA DE GAS P45 KG PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70773 E NFE 000.007.074. | 335,00 | ||
| 13/10/2014 | REF 01 CARGA DE GAS P45 KG PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70773 E NFE 000.007.074. | 335,00 | ||
| 22/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2014 LEONIR BERTE & CIA LTDA - 10867 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||