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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5483 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Contrapartida a Atividade 2103 ( FEAS ) - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69388 E NFE 006.183.395. 143,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 REF MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69388 E NFE 006.183.395. 143,44
22/10/2014 REF MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69388 E NFE 006.183.395. 143,44
04/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853546 PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2014 MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN - 2141 143,44
TOTAL 143,44 143,44 143,44
SALDO A PAGAR 0,00