| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 5528 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE AGUA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 206,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | REF CONSUMO DE AGUA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 206,39 | ||
| 22/10/2014 | REF CONSUMO DE AGUA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 206,39 | ||
| 29/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2014 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 206,39 | ||
| TOTAL | 206,39 | 206,39 | 206,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||