| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS KOLLING LTDA |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP - Manutencao de calcamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 20 CORDAO DE CONCRETO PARA CALCAMENTO NA RUA PEDRO FAVETTI CONF ORDEM 69586 E NFE 01031. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | REF 20 CORDAO DE CONCRETO PARA CALCAMENTO NA RUA PEDRO FAVETTI CONF ORDEM 69586 E NFE 01031. | 400,00 | ||
| 22/10/2014 | REF 20 CORDAO DE CONCRETO PARA CALCAMENTO NA RUA PEDRO FAVETTI CONF ORDEM 69586 E NFE 01031. | 400,00 | ||
| 04/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850390 PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2014 IRMAOS KOLLING LTDA - 3768 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||