| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4819 E NFE 000.065.950. | 234,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4819 E NFE 000.065.950. | 234,26 | ||
| 31/10/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4819 E NFE 000.065.950. | 234,26 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 234,26 | ||
| TOTAL | 234,26 | 234,26 | 234,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||